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蘇尼特右旗2019年12月地方財政運行情況分析

時間:2020-01-20 15:48 來源:財政局    撰稿人:國庫股

一、2019年財政收入任務

2019年我旗公共財政預算收入任務為21,600萬元,經過認真測算,將任務分解落實到征收部門,安排稅務部門任務17,200萬元、財政部門任務4,400萬元。

二、財政收入完成情況

截止12月底,我旗公共財政預算收入完成21,609萬元,為年度預算的100%,同比增收332萬元,增長1.6%。

1、分部門組織收入情況。稅務部門組織收入15,379萬元,完成預算的89%,同比減收411萬元,下降2.6%;財政部門組織收入6,230萬元,完成預算的142%,同比增收743萬元,增長13.5%。

2、收入結構情況及分析。稅收收入累計入庫14,931萬元,完成預算的90%,同比減收198萬元,下降1.3%,占公共財政預算收入的69%。其中:

—— 增值稅入庫4,994萬元,完成預算的79%,同比減收1,641萬元, 下降24.7%。一是蘇尼特堿業公司、朱日和銅業有限責任公司分別同比減收705萬元、265萬元;二是中廣核蘇尼特右旗風電公司、國華新能源公司上繳稅收分別同比減收116萬元、183萬元。

—— 營業稅無入庫,同比增收10萬元,主要是去年同期退庫10萬元。

—— 企業所得稅入庫934萬元,完成預算的96%,同比減收39萬元,下降4%。主要是風電企業所得稅同比減收135萬元。

—— 個人所得稅入庫382萬元,完成預算的91%,同比減收291萬元, 下降43.2%。主要是個人所得稅改革后適用新稅率的政策性因素所致。

—— 資源稅入庫1,236萬元,完成預算的104%,同比減收7萬元, 下降0.6%。一是朱日和銅業公司同比減收233萬元;二是水資源稅收入同比增收152萬元。

—— 環境?;に叭肟?span lang="EN-US">154萬元,完成預算的1.47倍,同比增收67萬元,增長77%。

—— 耕地占用稅入庫3,417萬元,完成預算的114%,同比增收2,308萬元,增長2.08倍。主要是蘇化高速公路項目、華北油田二連分公司和興啟源風電公司上繳。

——城市維護建設稅、土地增值稅、房產稅等其它稅收入庫3,814萬元,完成預算的83%,同比減收605萬元,下降13.7%。

非稅收入累計入庫6,678萬元,完成預算的132%,同比增收530萬元,增長9%,占公共財政預算收入的31%。其中:

—— 專項收入入庫630萬元,同比減收228萬元,下降26.6%。主要是教育費附加收入同比減收210萬元。

—— 行政性收費收入入庫2,383萬元,同比增收35萬元,增長1.5%。主要是農業行政事業性收費收入同比減收149萬元。

—— 罰沒收入入庫1,442萬元,同比增收443萬元,增長44.3%。主要是公安、市場監管等部門征收罰沒款較去年增收443萬元。

—— 國有資本經營收入入庫894萬元,同比增收294萬元,增長49%。主要是金曦黃金公司上繳紅利同比增收294萬元。

—— 國有資源(資產)有償使用收入入庫972萬元,同比增收705萬元,增長264%。

—— 捐贈收入入庫234萬元,同比增收16萬元,下降7.3%。主要是國內捐贈收入增收16萬元。

—— 政府住房基金收入入庫123萬元,同比減收735萬元,下降85.7%。

3、分行業重點企業稅收(100%部分)完成情況

1)第二產業稅收完成23,261萬元,同比3,804萬元,下降14.1%。

采礦業稅收完成7,122萬元,同比減收805萬元,下降10.2%。主要是朱日和銅業公司同比減收1,467萬元。

制造業稅收完成5,251萬元,同比減收3,405萬元,下降39.3%。主要是蘇尼特堿業公司同比減收2,131萬元。

電力業稅收完成5,804萬元,同比減收2,299萬元,下降28.4%。主要是風電行業同比減收2,236萬元。

建筑業稅收完成5,084萬元,同比增收2,705萬元,增長1.14。主要是蘇化高速公路項目上繳的耕占稅。

2)第三產業稅收完成6,376萬元,同比減收92萬元,下降1.4%。主要是公共管理和社會組織業同比減收482萬元。

三、財政支出完成情況

截止12月底,公共財政預算支出168,099萬元,同比增支18,205萬元,增長12.1%。支出增長原因:主要是城鄉社區支出同比增長較大。

主要支出完成情況:一般公共服務支出18,700萬元,同比下降0.1%;公共安全支出5,752萬元,同比增長16.9%;教育支出23,463萬元,同比增長32.2%;科學技術支出100萬元,同比下降12.3%;文化體育與傳媒支出3,221萬元,同比增長47.1%;社會保障和就業支出15,543萬元,同比下降28.7%;衛生健康支出10,745萬元,同比增長33.3%;節能環保支出2,048萬元,同比增長16.7%;城鄉社區支出23,377萬元,同比增長166.8%;農林水支出36,141萬元,同比下降16.1%; 交通運輸支出6,311萬元,同比下降6.3%;資源勘探信息等支出1,048萬元,同比下降69.9%;商業服務業等支出7,668萬元,同比增長2.6倍;自然資源海洋氣象等支出1,424萬元,同比增長100%;住房保障支出4,959萬元,同比下降8.4%;糧油物資儲備支出11萬元,同比增長10%;災害防治及應急管理支出549萬元;其他支出3,195萬元,同比增長2.44倍;債務付息支出3,798萬元,同比增長15.4%;債務發行費用支出46萬元,同比增長21.1%。

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